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公司企業(yè)財務(wù)管理1-財務(wù)管理內(nèi)控制度審計方案.doc

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財務(wù)管理內(nèi)控制度審計方案財務(wù)管理內(nèi)控制度審計方案為規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理工作,推進企業(yè)財務(wù)管理內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行,按照公司****年審計工作計劃,對****開展財務(wù)管理內(nèi)控制度審計。為確保審計有效順利開展,制定本方案。一、審計目的一、審計目的通過對財務(wù)管理內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行審計,查找財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)及存在問題,促進各單位進一步加強和規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理,加強內(nèi)部會計監(jiān)督,從而提高企業(yè)會計信息質(zhì)量,保護資產(chǎn)的安全完整,確保經(jīng)營目標的全面完成。二、審計范圍二、審計范圍本次審計范圍為20**~20**年財務(wù)管理內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行情況,根據(jù)工作需要可延伸審計其他年度。三、審計依據(jù)三、審

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